Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0001504
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 5.050.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            186741
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            20-12-2019
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            13-01-2020
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-01-2020
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.756.733
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 17.813
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 137.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 137.727
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            COMAGRO S.A  
        
                                    RUC
                            
            80013712-4
        
                                    Número de Contrato
                            
            50
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12010-19-179808
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 55.646.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 52.414.485
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 52.414.485
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            364564
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS (Desmalezadora, Motosierra, Hidrolavadora, Motobomba, Tanque para Agua)
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Agricultura y Ganaderia
        