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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000658
Monto de la Factura
₲ 1.815.000
Nro. Solicitud de Transferencia
18418
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2020
Fecha de la Transferencia
10-03-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-03-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.709.598

Retención DNCP
₲ 6.402
Retención IVA
₲ 49.500
Retención Renta
₲ 49.500
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
LOURDES NIDIA CABRAL DE DURELLI
RUC
1153906-2
Número de Contrato
67
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-181058
Monto Contrato
₲ 39.137.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.864.394
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.864.394

Datos de la Licitación

ID de Licitación
359259
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS E INSUMOS QUIMICOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia