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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003077
Monto de la Factura
₲ 495.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158106
Fecha Solicitud de Transferencia
16-12-2020
Fecha de la Transferencia
22-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.736

Retención DNCP
₲ 1.764
Retención IVA
₲ 13.500
Retención Renta
₲ 9.000
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MIRNA CELESTE CORONEL AGUAYO
RUC
3007180-1
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12010-19-184954
Monto Contrato
₲ 150.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.378.521
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.378.521

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362939
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL PRODERS CON CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Proyecto Proders