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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0166098
Monto de la Factura
₲ 310.000
Nro. Solicitud de Transferencia
62225
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2021
Fecha de la Transferencia
17-06-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-06-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 291.997

Retención DNCP
₲ 1.093
Retención IVA
₲ 8.455
Retención Renta
₲ 8.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-185899
Monto Contrato
₲ 24.913.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.466.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.466.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Plurianual
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados