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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
11/2020
Monto de la Factura
₲ 14.722.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145506
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
17-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.867.053

Retención DNCP
₲ 51.928
Retención IVA
₲ 401.510
Retención Renta
₲ 401.509
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
28/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-185899
Monto Contrato
₲ 24.913.680
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.466.873
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.466.873

Datos de la Licitación

ID de Licitación
371928
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehículos - Plurianual
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados