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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0023164
Monto de la Factura
₲ 1.285.020
Nro. Solicitud de Transferencia
134079
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2019
Fecha de la Transferencia
04-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.280.347

Retención DNCP
₲ 4.673
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
11/2019
Código de Contratación (CC)
CD-13005-19-172360
Monto Contrato
₲ 12.541.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.424.945
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.424.945

Datos de la Licitación

ID de Licitación
362153
Nombre de la Licitación
provisión de Productos Alimenticios
Convocante
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM)
Unidad de Contratación
Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados