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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0027629
Monto de la Factura
₲ 1.305.516
Nro. Solicitud de Transferencia
122007
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2023
Fecha de la Transferencia
12-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.269.749

Retención DNCP
₲ 4.826
Retención IVA
₲ 29.735
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACENTA S.A.
RUC
80104576-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-218326
Monto Contrato
₲ 13.008.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.477.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.477.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413524
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6/2022 "PROVISIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio