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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0035988
Monto de la Factura
₲ 3.179.250
Nro. Solicitud de Transferencia
183470
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2022
Fecha de la Transferencia
06-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.991.818

Retención DNCP
₲ 11.214
Retención IVA
₲ 86.707
Retención Renta
₲ 86.707
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ACENTA S.A.
RUC
80104576-2
Número de Contrato
12/2022
Código de Contratación (CC)
CD-12011-22-218326
Monto Contrato
₲ 13.008.117
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.477.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.477.642

Datos de la Licitación

ID de Licitación
413524
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DIRECTA N° 6/2022 "PROVISIÓN DE INSUMOS DE CAFETERÍA - CONTRATO ABIERTO PLURIANUAL"
Convocante
Ministerio de Industria y Comercio (MIC)
Unidad de Contratación
Uoc Industria y Comercio