Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0247727
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.751.500
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            43135
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            30-06-2010
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            07-07-2010
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            09-07-2010
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.751.500
        
                                    Retención DNCP
                            
            
        
                                    Retención IVA
                            
            
        
                                    Retención Renta
                            
            
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
        
                                    RUC
                            
            80033363-2
        
                                    Número de Contrato
                            
            13510
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-13003-10-3804
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.751.500
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 3.567.608
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 3.567.608
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            192616
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de herramientas menores
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Ministerio Publico
        