Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0055665
Monto de la Factura
₲ 1.307.000
Nro. Solicitud de Transferencia
52460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2010
Fecha de la Transferencia
11-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.307.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARIMBOS IND. Y COM. S.R.L.
RUC
80002358-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-3593
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.768.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.768.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192531
Nombre de la Licitación
Provisión de sellos y tintas
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico