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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 3.957.500
Nro. Solicitud de Transferencia
80695
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2010
Fecha de la Transferencia
02-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.957.500

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
74
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-6778
Monto Contrato
₲ 7.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.656.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.656.872

Datos de la Licitación

ID de Licitación
199876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Circuito Cerrado
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico