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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002191
Monto de la Factura
₲ 3.581.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19017
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2011
Fecha de la Transferencia
07-04-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.581.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Eduardo Mereles Gómez
RUC
1198942-4
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-17488
Monto Contrato
₲ 20.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.476.677
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.476.677

Datos de la Licitación

ID de Licitación
204454
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CERRAJERIA
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico