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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79099
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.000.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
T-SHIRTS SRL
RUC
80053300-3
Número de Contrato
13946
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-9294
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.754.909
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.754.909

Datos de la Licitación

ID de Licitación
201694
Nombre de la Licitación
Adquisición de porta credenciales
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico