Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000381
Monto de la Factura
₲ 5.177.250
Nro. Solicitud de Transferencia
89905
Fecha Solicitud de Transferencia
23-11-2010
Fecha de la Transferencia
29-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.177.250
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
CD Nº 27/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-0771
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.041.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.041.255
Datos de la Licitación
ID de Licitación
156054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico