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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000371
Monto de la Factura
₲ 8.971.950
Nro. Solicitud de Transferencia
78951
Fecha Solicitud de Transferencia
25-10-2010
Fecha de la Transferencia
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.971.950

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASINTEC BIENES Y SERVICIOS S.R.L.
RUC
80047328-0
Número de Contrato
CD Nº 27/2010
Código de Contratación (CC)
CD-13003-10-0771
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.041.255
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.041.255

Datos de la Licitación

ID de Licitación
156054
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CORTINAS
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico