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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0004340
Monto de la Factura
₲ 63.162.000
Nro. Solicitud de Transferencia
174662
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.065.914

Retención DNCP
₲ 225.086
Retención IVA
₲ 1.722.600
Retención Renta
₲ 1.148.400
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WAREHOUSE S.A
RUC
80069283-7
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
CD-23017-15-115991
Monto Contrato
₲ 64.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.065.914
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 60.065.914

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297900
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE TOLDOS
Convocante
Instituto Paraguayo de Artesania (IPA)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Paraguayo de Artesania