Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 1.422.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119330
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2016
Fecha de la Transferencia
14-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.352.296
Retención DNCP
₲ 5.067
Retención IVA
₲ 38.782
Retención Renta
₲ 25.855
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HILARIO SAUCEDO MARTINEZ
RUC
1318078-9
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126304
Monto Contrato
₲ 32.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.986.530
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.986.530
Datos de la Licitación
ID de Licitación
302655
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRES Y HERLADERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar