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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001820
Monto de la Factura
₲ 3.570.000
Nro. Solicitud de Transferencia
152836
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
17-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.395.005

Retención DNCP
₲ 12.722
Retención IVA
₲ 97.364
Retención Renta
₲ 64.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122713
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.710.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.710.063

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308322
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo