Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001692
Monto de la Factura
₲ 6.435.000
Nro. Solicitud de Transferencia
105161
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2016
Fecha de la Transferencia
28-09-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-09-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.119.568
Retención DNCP
₲ 22.932
Retención IVA
₲ 175.500
Retención Renta
₲ 117.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122713
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.710.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.710.063
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308322
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos y Fotocopiadoras
Convocante
Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Auditoria General del Poder Ejecutivo