Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0011320
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.603.210
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            118596
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            28-09-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.377.569
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.404
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 125.542
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 83.695
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            PINTUPAR SRL
        
                                    RUC
                            
            80021413-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            25/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-16-125844
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 80.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 76.110.266
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 76.110.266
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            305730
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Adquisición de Pinturas y Solventes para la SNNA- SEGUNDO LLAMADO
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de la Niñez y la Adolescencia (MINNA)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            UOC  Ministerio de la Niñez y la Adolescencia
        