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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0020540
Monto de la Factura
₲ 1.680.000
Nro. Solicitud de Transferencia
153707
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
13-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.597.650

Retención DNCP
₲ 5.987
Retención IVA
₲ 45.818
Retención Renta
₲ 30.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
12/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126063
Monto Contrato
₲ 10.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.958.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.958.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308160
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE COMPUTADORAS, NOTEBOOK, UPS E IMPRESORAS DE LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py