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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0079615
Monto de la Factura
₲ 1.222.400
Nro. Solicitud de Transferencia
89054
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2016
Fecha de la Transferencia
31-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.162.481

Retención DNCP
₲ 4.356
Retención IVA
₲ 33.338
Retención Renta
₲ 22.225
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
THE HOME DEPOT S.A.
RUC
80065057-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123206
Monto Contrato
₲ 28.305.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.918.303
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.918.303

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309593
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar