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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002458
Monto de la Factura
₲ 3.750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
142679
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2018
Fecha de la Transferencia
19-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.532.227

Retención DNCP
₲ 13.227
Retención IVA
₲ 102.273
Retención Renta
₲ 102.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIRGINIA DEFRANCESCO ACOSTA
RUC
651984-9
Número de Contrato
05/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-119885
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.171.671
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.171.671

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302271
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Camionetas Pertenecientes a la SENATUR.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo