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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000154
Monto de la Factura
₲ 16.398.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136760
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
30-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.594.200

Retención DNCP
₲ 58.437
Retención IVA
₲ 447.218
Retención Renta
₲ 298.145
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
WALTER CIRIACO ESPINOLA GODOY
RUC
250510-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127546
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.529.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.529.454

Datos de la Licitación

ID de Licitación
316828
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE CEREMONIAL
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar