Datos del Pago
Nro. de Factura
130
Monto de la Factura
₲ 6.040.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134926
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.743.931
Retención DNCP
₲ 21.524
Retención IVA
₲ 164.727
Retención Renta
₲ 109.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASU GROUP S.A
RUC
80065628-8
Número de Contrato
14/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122163
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.692.244
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.692.244
Datos de la Licitación
ID de Licitación
308917
Nombre de la Licitación
Servicios de Transporte - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura