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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000803
Monto de la Factura
₲ 18.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149105
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2017
Fecha de la Transferencia
22-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.421.987

Retención DNCP
₲ 65.286
Retención IVA
₲ 499.636
Retención Renta
₲ 333.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134059
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 66.456.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.456.606

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307169
Nombre de la Licitación
Adquisición de papeles varios
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional