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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001155
Monto de la Factura
₲ 2.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96505
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2017
Fecha de la Transferencia
07-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.158.729

Retención DNCP
₲ 8.089
Retención IVA
₲ 61.909
Retención Renta
₲ 41.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARNULFO ASUNCION RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
870189-0
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122360
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 133.084.463
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.084.463

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302907
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES MENORES DE VEHICULOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar