Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000616
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 4.746.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            70652
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            24-06-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            14-07-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            15-07-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 4.513.360
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 16.913
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 129.436
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 86.291
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            AVELINO FLORENTIN RODRIGUEZ
        
                                    RUC
                            
            517370-1
        
                                    Número de Contrato
                            
            04/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-16-120737
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 18.000.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 17.078.683
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 17.078.683
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            308328
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            Contratación de Servicios de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
        
                                    Convocante
                            
            Auditoria General del Poder Ejecutivo (AGPE) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Auditoria General del Poder Ejecutivo
        