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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000592
Monto de la Factura
₲ 2.950.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112020
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.805.397

Retención DNCP
₲ 10.513
Retención IVA
₲ 80.454
Retención Renta
₲ 53.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DAVID FERNANDO AMARILLA SANDOVAL
RUC
3765847-6
Número de Contrato
45/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-133850
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.481.908
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.481.908

Datos de la Licitación

ID de Licitación
318911
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaría Nacional Antidrogas