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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000760
Monto de la Factura
₲ 5.440.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138558
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2016
Fecha de la Transferencia
14-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.173.341

Retención DNCP
₲ 19.386
Retención IVA
₲ 148.364
Retención Renta
₲ 98.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VICTOR HILARIO LUGO ACHAR
RUC
1303722-6
Número de Contrato
58
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-121529
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.101.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.101.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
304742
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento de Acondicionadores de Aire
Convocante
Secretaria Nacional de la Juventud (SNJ) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de la Juventud