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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001433
Monto de la Factura
₲ 2.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2018
Fecha de la Transferencia
07-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.282.356

Retención DNCP
₲ 8.553
Retención IVA
₲ 65.455
Retención Renta
₲ 43.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JORGE DANIEL ARGUELLO AQUINO
RUC
3378226-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129260
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 94.727.038
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.727.038

Datos de la Licitación

ID de Licitación
306923
Nombre de la Licitación
Servicio de fumigación
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional