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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000211
Monto de la Factura
₲ 249.000
Nro. Solicitud de Transferencia
80538
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
07-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 248.095

Retención DNCP
₲ 905
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GLADYS ISABEL CARDOZO OMAR
RUC
396954-1
Número de Contrato
15/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-122220
Monto Contrato
₲ 15.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.258.249
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.258.249

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309017
Nombre de la Licitación
Servicios de Traducciones - Secretaría Nacional de Cultura
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura