Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0163943
Monto de la Factura
₲ 2.842.000
Nro. Solicitud de Transferencia
85031
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2019
Fecha de la Transferencia
17-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.676.957
Retención DNCP
₲ 10.025
Retención IVA
₲ 77.509
Retención Renta
₲ 77.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127017
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.283.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.283.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307521
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero