Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0141637
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
17298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
16-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 199.273
Retención DNCP
₲ 727
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127017
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.283.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.283.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307521
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero