Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0160100
Monto de la Factura
₲ 1.142.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30618
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.137.847
Retención DNCP
₲ 4.153
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
06/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127017
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.283.770
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.283.770
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307521
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONETAS VARIAS
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero