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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000692
Monto de la Factura
₲ 1.374.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33940
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.368.504

Retención DNCP
₲ 5.496
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123655
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.845.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.845.601

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307167
Nombre de la Licitación
Adquisición de periódicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional