Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000438
Monto de la Factura
₲ 1.555.500
Nro. Solicitud de Transferencia
115826
Fecha Solicitud de Transferencia
23-09-2016
Fecha de la Transferencia
12-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.549.278
Retención DNCP
₲ 6.222
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO MENA
RUC
732738-2
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-123655
Monto Contrato
₲ 36.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.845.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.845.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
307167
Nombre de la Licitación
Adquisición de periódicos
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional