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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019122
Monto de la Factura
₲ 862.500
Nro. Solicitud de Transferencia
99359
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2017
Fecha de la Transferencia
11-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 859.364

Retención DNCP
₲ 3.136
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
36/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128703
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.557.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 49.557.155

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307409
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Agua Mineral
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil