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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002080
Monto de la Factura
₲ 1.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
189109
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2018
Fecha de la Transferencia
21-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.469.407

Retención DNCP
₲ 5.503
Retención IVA
₲ 42.545
Retención Renta
₲ 42.545
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134466
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.406.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.406.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307514
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero