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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001534
Monto de la Factura
₲ 5.427.500
Nro. Solicitud de Transferencia
65984
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2017
Fecha de la Transferencia
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.161.453

Retención DNCP
₲ 19.342
Retención IVA
₲ 148.023
Retención Renta
₲ 98.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASCUAL TORRES NUÑEZ
RUC
1388647-9
Número de Contrato
11/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-134466
Monto Contrato
₲ 30.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.406.890
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.406.890

Datos de la Licitación

ID de Licitación
307514
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero (SEPRELAD) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Prevención de Lavado de Dinero