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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0027242
Monto de la Factura
₲ 2.446.850
Nro. Solicitud de Transferencia
62158
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2017
Fecha de la Transferencia
22-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.326.910

Retención DNCP
₲ 8.720
Retención IVA
₲ 66.732
Retención Renta
₲ 44.488
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ALUM MATERIALES ELECTRICOS S.R.L.
RUC
80060587-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-125456
Monto Contrato
₲ 28.471.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.075.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.075.404

Datos de la Licitación

ID de Licitación
309344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar