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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002254
Monto de la Factura
₲ 162.212
Nro. Solicitud de Transferencia
60390
Fecha Solicitud de Transferencia
24-05-2017
Fecha de la Transferencia
14-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.857

Retención DNCP
₲ 2.352
Retención IVA
₲ 18.002
Retención Renta
₲ 12.001
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FERVA S.A.
RUC
80072427-5
Número de Contrato
03/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127514
Monto Contrato
₲ 95.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.319.319
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 90.319.319

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308595
Nombre de la Licitación
Servicios de Catering
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Desarrollo Tecnologico, Innovacion y Evaluación de la Conformidad - Detiec