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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001247
Monto de la Factura
₲ 450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
177724
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
23-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 427.941

Retención DNCP
₲ 1.604
Retención IVA
₲ 12.273
Retención Renta
₲ 8.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-126256
Monto Contrato
₲ 10.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.234.277
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.234.277

Datos de la Licitación

ID de Licitación
302655
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE AIRES Y HERLADERA
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar