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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0010531
Monto de la Factura
₲ 7.080.200
Nro. Solicitud de Transferencia
18646
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2018
Fecha de la Transferencia
05-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.733.141

Retención DNCP
₲ 25.232
Retención IVA
₲ 193.096
Retención Renta
₲ 128.731
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR MANUEL DE JESUS GARAY SANCHEZ
RUC
4372529-5
Número de Contrato
41/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-130567
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.257.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 114.257.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317394
Nombre de la Licitación
Provisión de Banderas Protocolares Oficiales y otros
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil