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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000078
Monto de la Factura
₲ 2.267.000
Nro. Solicitud de Transferencia
79900
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2017
Fecha de la Transferencia
26-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.155.876

Retención DNCP
₲ 8.079
Retención IVA
₲ 61.827
Retención Renta
₲ 41.218
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
JULIO JOSE MERELES
RUC
2852368-7
Número de Contrato
24
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-129751
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.728.040
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.728.040

Datos de la Licitación

ID de Licitación
308342
Nombre de la Licitación
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MÁQUINA EXPENDEDORA DE CAFÉS PARA LA UTGS
Convocante
Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Proyecto 2 - Programa de Apoyo a la Politica Publica de Desarrollo Social en Py