Logo DNCP
¿Qué estás buscando?
Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0000612
Monto de la Factura
₲ 28.275.000
Nro. Solicitud de Transferencia
93510
Fecha Solicitud de Transferencia
26-07-2018
Fecha de la Transferencia
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.889.011

Retención DNCP
₲ 100.762
Retención IVA
₲ 771.136
Retención Renta
₲ 514.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SOME S.A.C.I.A
RUC
80020681-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-128021
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.121.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 57.121.537

Datos de la Licitación

ID de Licitación
312930
Nombre de la Licitación
Adquisición de agua mineral
Convocante
Secretaria de Emergencia Nacional (SEN) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria de Emergencia Nacional