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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003055
Monto de la Factura
₲ 434.700
Nro. Solicitud de Transferencia
48937
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 432.961

Retención DNCP
₲ 1.739
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VIDAL GALEANO GUTIERREZ
RUC
1169904-3
Número de Contrato
SFP N° 24/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-131577
Monto Contrato
₲ 8.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.416.812
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.416.812

Datos de la Licitación

ID de Licitación
317633
Nombre de la Licitación
Provisión de periodicos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas