Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0000883
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 3.585.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            120800
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-09-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            26-10-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            26-10-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 3.409.269
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 12.776
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 97.773
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 65.182
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DUY DUC WYSS
        
                                    RUC
                            
            4210737-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            33/2016
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            CD-12001-16-125412
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 120.270.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 114.456.271
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 114.456.271
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            303061
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
             Adquisición de Equipos Informáticos.-
        
                                    Convocante
                            
            Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Secretaria Nacional de Turismo
        