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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000271
Monto de la Factura
₲ 1.957.500
Nro. Solicitud de Transferencia
33228
Fecha Solicitud de Transferencia
30-03-2017
Fecha de la Transferencia
08-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.861.547

Retención DNCP
₲ 6.976
Retención IVA
₲ 53.386
Retención Renta
₲ 35.591
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127561
Monto Contrato
₲ 94.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.439.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.439.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartucho de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo