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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000241
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132823
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2016
Fecha de la Transferencia
15-11-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909

Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
Oscar Penayo Bogado
RUC
1715558-4
Número de Contrato
44/2015
Código de Contratación (CC)
CD-12001-16-127561
Monto Contrato
₲ 94.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.439.581
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.439.581

Datos de la Licitación

ID de Licitación
314130
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cartucho de Tintas y Tóner.-
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo